Generowanie deklaracji VAT-9M


Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami, zobowiązani są do składania deklaracji VAT-9M. 


1. W zakładce Ustawienia/Firma parametr Podatnik VAT ustawić z wartością NIE; 

2. Dokument dotyczący importu usług wprowadzić zgodnie z instrukcją zamieszczoną w artykule Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów/Import usług;

3. Po zaksięgowaniu dokumentu uruchomić proces kontroli miesiąca w zakładce Księgowość/Zamknięcie miesiąca.


Deklaracja będzie widoczna w zakładce Księgowość/Deklaracje.


Wysyłka możliwa jest zarówno za pomocą kwoty autoryzującej, jak i podpisu kwalifikowanego.


Kwota autoryzująca powinna być uzupełniona w zakładce Ustawienia/Ustawienia wysyłki do Urzędu Skarbowego.


W celu wysyłki deklaracji VAT-9M kwotą autoryzującą należy na zatwierdzonej deklaracji wybrać opcję Wyślij.  


Aby dokonać wysyłki deklaracji VAT-9M  za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego należy:


1. W zakładce Księgowość/Deklaracje zaznaczyć deklarację checkboxem;

2. Z opcji zaawansowanych wybrać przycisk Podpis elektroniczny;

3. Po zatwierdzeniu wybrać przycisk Wyślij;