Generowanie deklaracji VAT-9M
Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami, zobowiązani są do składania deklaracji VAT-9M.
1. W zakładce Ustawienia/Firma parametr Podatnik VAT ustawić z wartością NIE;
2. Dokument dotyczący importu usług wprowadzić zgodnie z instrukcją zamieszczoną w artykule Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów/Import usług;
3. Po zaksięgowaniu dokumentu uruchomić proces kontroli miesiąca w zakładce Księgowość/Zamknięcie miesiąca.
Deklaracja będzie widoczna w zakładce Księgowość/Deklaracje.
Wysyłka możliwa jest zarówno za pomocą kwoty autoryzującej, jak i podpisu kwalifikowanego.
Kwota autoryzująca powinna być uzupełniona w zakładce Ustawienia/Ustawienia wysyłki do Urzędu Skarbowego.
W celu wysyłki deklaracji VAT-9M kwotą autoryzującą należy na zatwierdzonej deklaracji wybrać opcję Wyślij.
Aby dokonać wysyłki deklaracji VAT-9M za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego należy:
1. W zakładce Księgowość/Deklaracje zaznaczyć deklarację checkboxem;
2. Z opcji zaawansowanych wybrać przycisk Podpis elektroniczny;
3. Po zatwierdzeniu wybrać przycisk Wyślij;